Kanada’da yaşıyor ve çalışıyorsanız, aşağıdaki dikkat edilmesi konular sizide ilgilendiriyor demektir. Bunları ne kadar fazla dikkat edersek o kadar daha az baş ağrısı olacaktır.
- Adres Değişikliğinin Bildirilmesi
Ev ve iş adresiniz değiştiğinde bunu mutlaka ilgili makamlara bildirmek gerekmektedir. Canada Revenue Agency (CRA) muhtelif yazışmalardan sonra gönderdiği yazılara cevap alamazsa otomatik olarak gelirinizi arttırıp veya dönüşümü olmayan kredileri (non-refundable tax credits) iptal edip size ödeme çıkartabilir. CRA önceki yıllara ait beyan edilen rakamları kullanarak (arbitrarily assessment) dedigimiz geliri arttırma veya HST rakamlarını saptama yoluna gitmektedir. Bunu düzeltmek zaman almakta ve bir sürü soruna sebep olmaktadır. Bunları önlemek için mutlaka CRA veya diğer devlet kuruluşlarındaki adresinizi güncelleştirmek gerekir.
- Gelir Vergisi Beyannamesinin Gönderilmesi
Genelde yaygın görüş olan gelirim yok o halde gelir vergisi beyannamesi vermeme de gerek yok düşüncesi yanlıştır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı mutlaka gelir vergisi beyannamesini gelir olmasa bile göndermek gerekmektedir. Evli olanlar eşlerinin beyannamesini de göndermelidir.
- CRA bir yazı göndererek beyanname göndermenizi talep ediyorsa,
- Yıl içinde oturduğunuz ev dışında, sahibi olduğunuz ikinci bir emlak satışı yapıldı ise,
- Eğer Home Buyer’s Plan altında ev aldınızsa ve halen ödemeleri bitmediyse,
- Bazı durumlarda vergi iadesi alacak durumunda olabilirsiniz. Bu durumda boşta olsa gelir vergisi beyannamesi göndermekte fayda vardır,
- GST/HST kredisi almak için başvurmak isterseniz,
- Çocuk paralarını (CCTB) almaya devam etmek isterseniz. Beyannamelerin gönderilmemesi halinde çocuk paraları durdurulur,
- Yıl icinde kapital olmayan zararınız varsa ve bunu önceki yıllara uygulamak isterseniz,
- Üniversite ve Kolej öğrenim harçlarının kullanılmayan kısmını bir sonraki yıla devretmek için yine gelir vergisi beyannamesini göndermek gerekmektedir,
- Eğer Yaşlılık Aylığı ile birlikte GIC veya diğer maddi desteklerden faydalanıyorsanız bunun devamını sağlamak için beyanname göndermelisiniz,
- Firma Gelir Vergisi Beyannamalerinin Gönderilmesi
Firma sahipleri ve ortakları da bazen nasılsa gelirimiz yok beyanname göndermemize gerek yok diye düşünerek firma gelir vergisi beyannamesini ve GST/HST beyannamelerini göndermekten imtina ederler.
Halbuki gelir olsun veya olmasın şirket ve GST/HST beyannameleri mutlaka ilgili satırlara 0 (sıfır) yazılarak Revenue Canada ya gönderilmelidir. Aksi halde CRA önceki yılların verilerini kullanarak şirketinize vergi çıkartabilir.
- CRA veya Diğer Devlet Kurumlarından Gelen Yazıların Saklanması
Özellikle CRA ve diğer devlet kuruluşlarından gelen yazı ve postalar mutlaka saklanmalıdır. Bazen iş yoğunluğundan bazen de yabancı dil yetersizliğinden bu tip yazıların dikkate alınmadığını görmekteyiz. Ancak bu yazıların zaman açısından sınırlı olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Zamanında cevap yazılmazsa veya ilgilenilmezse bayağı başağrısı olma ihtımali vardır. Eğer yabancı dil yetersizliği varsa bir başkasından yardım isteyip yazının içeriğini öğrenmekte herzaman fayda vardır.
- Vergi Beyannamelerinin Tam Kopyasını Almak
Geçen yıllar içinde çok sık rastladığımız bir sorun ise müşterilerimizin elinde geçmiş yıllara ait vergi beyanname kopyalarının ya hiç olmadığı veya gerekli sayfalarının bulunmadığıdır. Özellikle şirket beyanname ve finansal tabloların hazırlanmasında mutlak surette geçmiş yılların bilgileri lazımdır. Şahıs fırmalarında ise beyanname hazırlanması sırasında diğer yıllarda gösterilen gider kalemlerini ve tutarlarını görmek çok önemlidir. Maalesef bazı muhasebeciler kağıt masrafı az olsun diye veya müşteri tekrar onlara gitmeye mecbur kalsın diye beyannamelerin tam kopyasını vermemektedirler. Müşteri olarak beyannamelerin tam kopyasını almanın hakkınız olduğunu ve mutlak surette verginizi yaptırdığınız kişi veya kuruluştan bunu talep etmenizi hatırlatmak isteriz.